"Wontages" En cualquier contabilidad de cualquier empresa, hay una serie de asientos que se tienen que realizar obligatoriamente. Estos asientos son los asientos de apertura y cierre de la contabilidad. En el apartado de Apertura, disponemos de un punto de información donde veremos advertencias a tenere en cuenta antes de realizar el Proceso de Apertura. Si por cualquier razón en la contabilidad actual, carecemos de asiento de apertura, estando enlazada esta contabilidad con la del ejercicio anterior, en el menú vertical de la izquierda tenemos la opción de generar automáticamente el asiento de apertura. Basándose en el cierre del ejercicio anterior, realizará dicho asiento de apertura. Si lo comprobamos en el diario, veremos que se ha realizado el asiento de apertura. Mediante el menú vertical de la izquierda tenemos acceso a los diferentes asientos de cierre: disponemos de otro punto de información donde veremos los pasos previos a realizar antes de lanzar el Proceso de Cierre. Vemos el asiento de Regularización de Existencias, Pérdidas y Ganancias y Asiento de Cierre: podremos indicar los asientos que queramos realizar dentro del cierre y si tenemos creada y enlazada la contabilidad del ejercicio siguiente podremos indicarle también la realización del asiento de apertura. En el grid nos muestra todas las cuentas de existencias, dándonos el valor inicial y solicitándonos el valor final. Al aceptar, comprobaremos el cierre y apertura a través de nuestro libro diario. Si por cualquier razón deseamos deshacer los procesos de cierre, disponemos de una opción automática: Invertir Cierre. Que nos muestra la situación actual de los procesos de cierre y apertura realizados. Si confirmamos, deshará los procesos indicados, permitiéndonos introducir apuntes o hacer de nuevo los procesos de cierre.